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用友期末结转时错误怎么办(用友软件期末结转)

用友知识库 2023-12-05 51 0

用友财务软件以其先进的技术和创新的功能,引领着中国企业迈向财务管理的智能未来。本文将深入探讨用友财务软件的智能化特点,并阐述其对企业财务工作效率和决策质量的巨大提升。

本文目录一览:

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

2、解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

3、你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。

4、在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。

5、说明上一年数据有错误要修改。如果因上年数据错误造成,调整好上年数据后,再结转。一般导致错误是因为科目、客户、供应商等基础档案差异导致结转错误。

6、检查在生成报表时所选择的模板是否与当初本帐套建账时的行业性质是否一致比如建账时选择的是“新会计制度科目”,而建立报表时模板选择的是“2007年新准则”的话,那么报表的数据就会错误。

已经结账了发现账做错了怎么办

1、已经结账的话,只能是下个月更正,做红字等方法处理。不过这里结账的意思比较笼统,只要你结账的数据已经上报税务部门了,那你只能将错进行到底了,然后下月更正。要是没有上报之前及时发现,完全可以直接更改,重新结账。

2、划线更正法:结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,应当采用划线更正法。

3、如果在结账后发现结账错误,我们应该第一时间尽快与商家沟通,并找出问题的具体原因。如果是人为原因,比如营业员失误,我们可以请求商家进行退款或更改账单。

4、已经结账了发现账做错了怎么办如下:结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。在字、号栏中填写“调帐”;并在摘要中注明所改的那笔帐的日期、凭证号及原因。

5、结账后发现错账,在次月做一张凭证,相反分录,详细填写摘要,错帐凭证号,错帐原因,如果条件,复印上月错帐做为原始凭证附件,然后在做一张正确的凭证,本月结转即可。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。

在菜单栏中选择结转上年度数据。3 在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。

那你只能反结账了,就是恢复到以前没记新账之前的月份,然后把 老账 改对了,再继续记新账。

你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。

说明上一年数据有错误要修改。如果因上年数据错误造成,调整好上年数据后,再结转。一般导致错误是因为科目、客户、供应商等基础档案差异导致结转错误。

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

结转前如有系统管理员备份,引入覆盖,再按正确重新操作。删除2013帐套,重新建账及结转。

用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。

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