用友辅助核算不平怎么办(用友辅助核算怎么录入凭证)

用友财务软件试用版 2023-12-06 282 0

在日益复杂的商业环境中,用友财务软件以其卓越的性能和灵活的配置,成为企业实现高效财务管理的不可或缺的工具。本文将详细介绍用友财务软件的各项功能和特点,帮助您全面了解其如何助力企业取得成功。

本文目录一览:

期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办

1、解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

2、反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

3、一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里

可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

检查一下UFO报表设置的公式是否有问题,再先把资产负债表跟余额表对一下,看是不是凭证做错了,如果没错就看下是不是报表公式不对,改一下公式就行了。取消记账,整理凭证,重新记账,也许就平了。

试算平衡是期初的。如果报表不平有可能是公式取数不对,或者是有未记账的凭证。你可以排除一下,还有一种办法就是,打开科目余额表和报表上的余额核对,看看是哪个科目余额不对,这样的话就可以有针对性的解决问题了。

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?

1、一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

4、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

5、你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。

6、产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。

原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

用友软体的总账与辅助账对账不平,怎么办 一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

综上所述,用友财务软件凭借其先进的功能和创新的技术,为企业实现高效、智能的财务管理提供了强大支持。