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用友t三年结错误怎么办(用友t三年度结账)

用友T1商贸宝 2023-12-06 36 0

用友财务软件以其用户友好的界面和强大的功能,成为众多企业追逐的目标。本文将详细介绍用友财务软件的特点和优势,帮助企业了解如何利用其全面的财务管理工具提升内部流程效率和决策能力。

本文目录一览:

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...

1、用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

2、以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

3、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、反结账 如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是反结账反记账取消审核修改凭证,然后再按正常顺序审核--记账--结账。

5、用友t3反记账反结账怎么操作如下:反结账。

6、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。点12月结账的行,按住Ctrl 键+Shift 键,点F6键。输入密码,确定。

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。

可行的方法。旧年度结转新年度,结转完成后,直接检查新年度(期初余额、对账),有错误的,修改重新录入。(所有数据参照旧年度年底数。)这个不求他人,自己就能处理。如有问题,可以HI 我。 白天比较忙,晚上在线。

这种处理,本年利润里会有余额,并且是借方的,并且大于实际的余额。现在你要纠正,那么首先需要反结账 反结账后再找到对应错误的凭证,做生成冲销凭证 然后再做一笔正确的,记账,最后再结账就行了。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、打开用友软件,并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项,然后选择反结账功能。

2、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

通过深入了解用友财务软件的特点和优势,相信您已经意识到它对企业财务数字化转型的重要性和价值。