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用友结转错误再结转怎么办(用友软件年度结转错了怎么缓解)

用友知识堂 2023-12-05 42 0

在数字化时代,用友财务软件以其灵活性和可扩展性,为企业搭建了一座连接财务与业务的桥梁。本文将详细介绍用友财务软件如何整合各项财务流程,提高效率并实现数据的全面管理与分析。

本文目录一览:

用友t3年末结转后又记新账后发现结转不对,怎么办啊?

1、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

2、出现这种情况一般都是由于结转年度数据以后,又修改上年度会计账往来账户了,新增的账户结转时没有结转过来,建议把新年度账删除,然后再新建账套,重新结转。

3、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

4、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...

用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

反结账 如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是反结账反记账取消审核修改凭证,然后再按正常顺序审核--记账--结账。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

用友U8系统本年度已记账,发现年初数据错误,怎样重新再上年结转,结转到...

1、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。

2、用友u8软件年度结转操作步骤: 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。

3、一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。用友u8固定资产结账能修改吗 可以修改的。

4、具体步骤为:点击“开始”---“程序”---“用友ERP-U8”---“系统服务”---“系统管理”即可 如为网络版,则必须在服务器上运行“系统管理”而不能在工作站上运行 结转具体步骤:建新年年度帐。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

1、第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。

2、进入用友t3财务软件系统,点击凭证查询,找到需要修改的记账凭证,把需要修改的地方改成正确的内容,然后保存就可以把 错误的凭证修改成正确的。

3、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。

4、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

5、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。

6、可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。

用友软件使用当中,月末结转错月份怎么处理?

首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6 键,系统弹出 确认口令 视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末-_结账。在弹出的窗口中选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键再输入帐套主管的口令即可.反记账 ①依次点击总账--期末--对账。

是用友软件么?如果是的话,先进行反结账,然后反记账,然后反审核,找到错的那张凭证作废并删除,重新结转损益即可。

用友U8中要修改已经结账的凭证月份,需要反记账来实现,步骤如下:第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

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