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用友没发票怎么办(用友电子发票解决方案)

畅捷通财务软件 2023-12-05 31 0

在日益复杂的商业环境中,用友财务软件以其卓越的性能和灵活的配置,成为企业实现高效财务管理的不可或缺的工具。本文将详细介绍用友财务软件的各项功能和特点,帮助您全面了解其如何助力企业取得成功。

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用友发票查询没有发票怎么办

1、出现这种情况,可以登录“企业应用平台”,然后执行权限--数据权限设置,把里面“用户”后的勾去除,或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。

2、前往开票单位咨询:如果您确认信息输入正确,查询平台正常运行,但仍无法查询到发票信息,建议前往开具该发票的单位(比如商家、公司、或政府机构等)咨询。他们可能会帮助您解决问题或提供其他的解决方案。

3、若第二天依然没办法查看,就需要联络开票方确定开票信息是不是成功提交。若确定开票信息已成功提交,仍没有办法查找到发票信息,需开票方位联络本地国税局机关单位进一步检查发票管理新系统是不是正常运行。

按数量分摊时没有发票怎么办用友

公司在支出费用给乙方的时候,如果乙方是私人大多时候都是没办法提供发票的。面临无票支出这种问题找合理降本专家比安财穗,在合规范围重新搭建企业的用工模式,比安财穗灵活用工平台为企业打造合法合规灵活用工解决方案。

用有无费用发票不能进行分摊是什么意思?就是说有一笔款项由于没有发票,所以对这这笔款项不能进行分摊。费用支出必须有发票才可以。录入系统的时候可能是没有录入发票信息。所以系统显示无费用发票不能进行分摊的字样。

填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

问题版本:用友通精算版 原因分析: 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。

在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?

1、你好,标准产品本身就没有你说的这种功能,期初余额里是有采购发票填列的,或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下,这里面要就是采购发票从采购系统审核后,自动传过来。要就只能填写其他应付单。

2、ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。

3、U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。

4、采购退回 采购结算后退回:采购订单可以流转生成红色入库单,红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。 采购未结算全部退回:生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。

用友存货系统如果没有发票结算如何消去暂估

如果没有收到发票,汇算清缴调整成本不用做账目处理,汇算清缴调表不调账。

解答暂估入账不需要用发票冲销。在实际账务上操作中,一般是到月末发票还没有回来。会计一般是把正数凭证和红字负数凭证同时开具的,中间是没有时间间隔。可以说两个凭证是紧挨着,互为原始凭证。

如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,采购管理当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。

借:库存商品 贷:应付账款暂估 次月操作:次月发票来了,参照该笔入库单生成采购发票,并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录,点击表头的暂估按钮(如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单)。

但如果入库单记帐后才去结算,在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单(报销)生成凭证。

依据在建工程明细表、合同等,暂估固定资产的入账金额,做以下账务处理。在上述分录的下月开始,计提累计折旧,做以下账务处理。企业取得全额发票后,如果发票额小于暂估额,做以下账务处理。

用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办

采购入库单中同一存货有多条明细记录,生成发票时同一存货只有一条明细记录,这种情况是无法自动结算的。只能手工结算。点击“采购”–“采购结算”–“手工结算”,选择要结算的采购入库单和采购发票点击‘结算’即可。

这需要看系统设置的暂估处理方式,一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单,再将生成的单据记账生成凭证即可。

手动,需要找到对应的进货单据和发票,运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作:点击采购菜单下的采购结算-手工结算,找到要结算的采购入库单,再选择对应的采购,如果找不到,看下时间有没有选对。

那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法:在会计科目维护窗口,点“编辑”→“指定科目”,而后将“现金”科目选为“现金总账科目”,将“银行存款”科目选为“银行总账科目”,再进行出纳签字即可。

用友财务软件U8中原材料没有发票如何入库?(发票以后不会来)

1、法律主观:采购材料没收到发票的,不影响企业所得税的预缴申报扣除,可以按照会计核算的暂估入账金额进行税前扣除,可以先暂估入账。但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的发票。

2、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

3、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。

借助用友财务软件的云计算和人工智能技术,您可以实现财务流程的数字化、自动化,从而提升企业的竞争力和决策水平。